為進一步加強干部職工廉潔自律意識,財務管理部積極開展宣傳教育活動,強化日常管理,堅決筑牢拒腐防變思想防線。
部門每月參加集團財務系統工作調度會,認真學習領會重要會議精神和黨風黨紀要求,并將會議精神落實到行動上,貫徹到工作中。同時,認真梳理各崗位廉潔風險點,制定相應管控措施,組織全員簽訂廉潔承諾書,不斷提高廉潔意識。
通過進一步修訂完善銀行存款管理制度、承兌匯票管理制度等相關細則,使出納崗位做到經辦與復核分開,確保每一筆款項經過兩道關口,有效防止“微腐敗”,嚴格把控了資金的流入與流出。同時,每月對公司所有賬戶進行對賬,規定公司各項支出、各類報銷活動必須履行必要的審批手續,簽字齊全,發票、附件必須符合規定。
嚴格按照公司付款審核要求,對業務部門提交的運費、港雜費付款單進行審核,重點查看應付單對應的票據是否合規、是否附有合同、結算明細是否正確及業務部門是否簽字確認等。同時,審核時保持獨立性,不與業務部門、收款方私下銜接,各項費用嚴格按照實際發生的業務單據付款,堅決保證付款的真實性和準確性。財務管理部干部職工堅決做到自身正、自身硬、自身凈,嚴格落實規章制度和管理要求,牢牢守住拒腐防變防線,為企業改革發展貢獻力量。